Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 234 voda za obdobie od 16.6.2017 - 13.09.2017 537,62 s DPH 267/2002 28.09.2017 Vsl. vodárenská spol. a.. 29.09.2017
Faktúra 68 plyn 03/2018 1 900,00 s DPH 5101587570 02.03.2018 SPP a.s. 27.06.2018
Faktúra 129 potraviny ŠJ 1 152,98 s DPH 092014 07.05.2018 COOP JEDNOTA SD 27.06.2018
Faktúra 121 plyn 05/2018 1 900,00 s DPH 5101587570 04.05.2018 SPP a.s. 27.06.2018
Faktúra 104 El. energia za 03/2017 1 077,07 s DPH 5100316171 16.04.2018 VSE a.s. 27.06.2018
Faktúra 100 potraviny ŠJ 1 006,82 s DPH 092014 05.04.2018 COOP JEDNOTA SD 27.06.2018
Faktúra 97 plyn 04/2018 1 900,00 s DPH 5101587570 05.04.2018 SPP a.s. 27.06.2018
Faktúra 92 Rekonštrukcia počítačových učební a chodby 8 814,72 s DPH 11 28.03.2018 ENVIRON-ECS, s.r.o. 27.06.2018
Faktúra 46 El. energia za 01/2017 1 005,08 s DPH 5100316171 13.02.2018 VSE a.s. 27.06.2018
Faktúra 148 5 ks PC zostáv s klávesnicou a myšou (zo sponzorského daru) 1 015,00 s DPH 26 25.05.2018 MB TECH BB s. r.o. 27.06.2018
Faktúra 36 plyn 02/2018 1 900,00 s DPH 5101587570 05.02.2018 SPP a.s. 27.06.2018
Faktúra 33 potraviny ŠJ 1 097,01 s DPH 092014 02.02.2018 COOP JEDNOTA SD 27.06.2018
Faktúra 12 vyúčtovacia faktúra 01.1.2017 - 31.12.2017 2 109,32 s DPH 5101587570 22.01.2018 SPP a.s. 27.06.2018
Faktúra 11 zemný plyn 01/2018 3 085,00 s DPH 5101587570 22.01.2018 SPP a.s. 27.06.2018
Faktúra 101 potraviny ŠJ 799,86 s DPH 01.09.2009 13.04.2023 PRVA CATERINGOVA SPOL.sro 24.05.2023 17.05.2023
Faktúra 102 Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 44,90 s DPH 14.04.2023 RVC Michalovce 24.04.2023 17.05.2023
Faktúra 137 Stravovanie a doprava žiakov počas ŠvP (14.-18.5.2018) 1 467,00 s DPH 28 21.05.2018 Chata Pieniny 27.06.2018
Faktúra 149 Ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu školských tabletov (21 ks) 25,20 s DPH 2015/2103 30.05.2018 DATALAN a.s. 27.06.2018
Faktúra 104 telefón orange 4/2023 66,78 s DPH A2127610 24.04.2023 Orange Slovensko a.s. 24.04.2023 17.05.2023
Faktúra 158 plyn 06/2018 1 900,00 s DPH 5101587570 05.06.2018 SPP a.s. 27.06.2018
zobrazené záznamy: 1-20/5649