|
|
Faktúra |
16
|
tonery
|
47,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Tonery Maxim - Roman Babčan |
|
|
|
24.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
Rudlík Limex, nožnice MTF R60
|
80,00 |
s DPH |
2
|
|
10.01.2025 |
Mounfield SK s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
07.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
potraviny ŠJ
|
956,71 |
s DPH |
|
092014
|
02.05.2019 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
123
|
potraviny ŠJ
|
187,72 |
s DPH |
|
092014
|
31.03.2019 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
95
|
potraviny ŠJ
|
1 138,75 |
s DPH |
|
092014
|
01.04.2019 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
74
|
potraviny ŠJ
|
12,55 |
s DPH |
|
092014
|
08.03.2019 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
69
|
potraviny ŠJ
|
588,51 |
s DPH |
|
092014
|
08.03.2019 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
51
|
potraviny ŠJ
|
959,57 |
s DPH |
|
092014
|
11.02.2019 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
50
|
potraviny ŠJ
|
51,15 |
s DPH |
|
092014
|
11.02.2019 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
14/2018
|
10.01.2025 |
ASC Applied Software sro |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
07.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
potraviny ŠJ
|
784,73 |
s DPH |
|
092014
|
03.07.2019 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
granitový drez ALEX 176 biely - 1 ks
|
110,00 |
s DPH |
3
|
|
13.01.2025 |
HOK Bis s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
09.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
stropné koľajničky - 2 ks
|
60,49 |
s DPH |
4
|
|
14.01.2025 |
Rolmajster S.C. Dawid Kurek |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
elektrická batéria, prietokový ohrievač vody
|
249,74 |
s DPH |
5
|
|
14.01.2025 |
INTERcom Europe, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
13.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
Služby právneho poradenstva
|
630,00 |
s DPH |
107/2023
|
|
23.01.2025 |
AK NOVIKMEC |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
zemný plyn 1/2025
|
3 789.00 |
s DPH |
|
5101587570
|
24.01.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny ŠJ
|
242,73 |
s DPH |
|
6/2014
|
24.01.2025 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
24.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
potraviny ŠJ
|
243,88 |
s DPH |
|
9/2020
|
24.01.2025 |
TAURIS a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
24.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
všeob. materiál (hygienicke a čistiace prostriedky) - ŠJ
|
331,07 |
s DPH |
51
|
|
28.08.2019 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
178
|
potraviny ŠJ
|
1 180,29 |
s DPH |
|
092014
|
05.06.2019 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
25.10.2019 |