Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 138 ubytovanie pre 21 žiakov v dňoch 14 a 17. 5. 2018 (škola v prírode) - 4 noci 606,90 s DPH 30 21.05.2018 Bartkovská Jana - PIENINY KLUB 28.05.2018
Faktúra 18 potraviny ŠJ 273,53 s DPH 729/02 22.01.2020 RYBA spol. s r.o. 11.02.2020
Faktúra 25 potraviny ŠJ 194,10 s DPH 03.09.2002 31.01.2020 AG FOODS SK s.r.o. 11.02.2020
Faktúra 24 potraviny ŠJ 1 299,26 s DPH 092014 31.01.2020 COOP JEDNOTA SD 11.02.2020
Faktúra 23 Burel - 1 kg 8,60 s DPH 27.01.2020 M.S. Holding s.r.o. 11.02.2020
Faktúra 22 Vypracovanie oznámenia o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok v r. 2019 120,00 s DPH 2 29.01.2020 Kostovčík Ľubomír 11.02.2020
Faktúra 21 Poplatok za seminár - Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 57,00 s DPH 28.01.2020 Anna Cupáková 11.02.2020
Faktúra 20 orange 1/2020 62,92 s DPH A2127610 23.01.2020 Orange Slovensko a.s. 11.02.2020
Faktúra 19 potraviny ŠJ 162,47 s DPH 729/02 22.01.2020 RYBA spol. s r.o. 11.02.2020
Faktúra 17 Potraviny ŠJ 618,33 s DPH 01.09.2009 22.01.2020 PRVA CATERINGOVA SPOL.sro 11.02.2020
Faktúra 27 potraviny ŠJ 43,44 s DPH 6/2017 31.01.2020 EMATRADE s.r.o. 11.02.2020
Faktúra 16 Potraviny ŠJ 631,32 s DPH 01.09.2009 21.01.2020 PRVA CATERINGOVA SPOL.sro 11.02.2020
Faktúra 15 potraviny ŠJ 137,15 s DPH 6/2014 21.01.2020 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 11.02.2020
Faktúra 14 Vyúčtovania fa za obdobie 01-12/2019 1 025,80 s DPH 5101587570 17.01.2020 SPP a.s. 11.02.2020
Faktúra 13 Poskytovanie PZS za 12/2019 65,00 s DPH 13/2018 08.01.2020 PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. 11.02.2020
Faktúra 12 služby BOZP 12/2019 33,19 s DPH 11/2005 15.01.2020 Naď Viktor - VIMA 11.02.2020
Faktúra 11 Služby výpočtovej techniky a servis IT - 12/2019 300,00 s DPH 2/2014 15.01.2020 Ing. Šiplák Igor - IS - Port 11.02.2020
Faktúra 10 elektrina 12/2019 915,13 s DPH 5100316171 15.01.2020 VSE a.s. 11.02.2020
Faktúra 9 Diaľkové ovládanie bezdôtovej zásuvky - 1 ks 30,29 s DPH 15.01.2020 DT Business Grouo s.r.o. 11.02.2020
Faktúra 26 potraviny ŠJ 118,97 s DPH 6/2014 31.01.2020 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 11.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6248