Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 338 čistiace potreby 217,16 s DPH 73 20.12.2018 PAPIER LECHMAN s.r.o. 10.01.2019
Faktúra 7 telefón 1/2021 20,10 s DPH 1133562101 09.02.2021 Slovak Telecom a.s. 11.02.2021
Faktúra 14 Toner - Samsung MLT-D103L 50,60 s DPH 6 04.03.2021 Camea SK, s.r.o. 18.03.2021
Faktúra 13 vypracovanie oznámenia o množstvách a druhoch znečisťujúcich lástok vypustených do ovzdušia v r 120,00 s DPH 5 02.03.2021 Kostovčík Ľubomír 18.03.2021
Faktúra 12 služby PZS za 01/2021 65,00 s DPH 13/2018 01.03.2021 PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. 18.03.2021
Faktúra 11 plyn 03/2021 1 658.00 s DPH 5101587570 02.03.2021 SPP a.s. 18.03.2021
Faktúra 10 materiál na opravu a údržbu 183,73 s DPH 2 25.02.2021 STIMIX - S. TUTKO 25.02.2021
Faktúra Spolu : s DPH 18.03.2021
Faktúra dokladu úhrady úhrady s DPH úhrady 18.03.2021
Faktúra 8 respirátory KN95/FFFP2 - 200 ks 116,00 s DPH 1 11.02.2021 HygArt s.r.o. 11.02.2021
Faktúra 6 Verejná správa SR - ročný prístup 165,00 s DPH 09.02.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 11.02.2021
Faktúra 16 teplovzdušný ventilátor, stĺpový ohrievač, 2200 W, termostat 138,90 s DPH 4 04.03.2021 Klarstein Slovensko 18.03.2021
Faktúra 5 služby BOZP 1/2021 33,19 s DPH 11/2005 09.02.2021 Naď Viktor - VIMA 11.02.2021
Faktúra 4 elektrina 1/2021 561,10 s DPH 5100316171 08.02.2021 VSE a.s. 11.02.2021
Faktúra 3 Vyúčtovania fa za obdobie 01.11.-31.12.2020 613,72 s DPH 5101587570 25.01.2021 SPP a.s. 11.02.2021
Faktúra 2 plyn 01/2021 1 658.00 s DPH 5101587570 25.01.2021 SPP a.s. 11.02.2021
Faktúra 280 OOPP (montérky, obuv) - školník 107,86 s DPH 69 14.01.2021 ROTA plus s.r.o. 11.02.2021
Faktúra 279 elektrina 12/2020 897,94 s DPH 5100316171 14.01.2021 VSE a.s. 11.02.2021
Faktúra 278 telefón 12/2020 19,99 s DPH 1133562101 14.01.2021 Slovak Telecom a.s. 11.02.2021
Faktúra 277 Poskytovanie PZS za 12/2020 65,00 s DPH 13/2018 14.01.2021 PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. 11.02.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6773