Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 186 potraviny ŠJ 53,46 s DPH 729/02 27.06.2018 RYBA spol. s r.o. 24.08.2018
Faktúra 91 telefón 4/2020 19,99 s DPH 1133562101 07.05.2020 Slovak Telecom a.s. 19.05.2020
Faktúra 98 Kontrola a tlakové skúšky hasiacich prístrojov 82,10 s DPH 03.06.2020 Kačo Ján 26.06.2020
Faktúra 97 oprava chladničky v školskej jedálni 60,00 s DPH 17 28.05.2020 Ruščák Miroslav 26.06.2020
Faktúra 96 dezinfekčné a toaletné potreby 905,33 s DPH 16 28.05.2020 HygArt s.r.o. 26.06.2020
Faktúra 95 orange 5/2020 60,02 s DPH A2127610 25.05.2020 Orange Slovensko a.s. 26.06.2020
Faktúra 94 Vzdelávanie detí s poruchami učenia - ZD (odborné publikácie) 65,00 s DPH 21.05.2020 RAABE s.r.o. 26.06.2020
Faktúra 93 elektrina 4/2020 426,82 s DPH 5100316171 11.05.2020 VSE a.s. 19.05.2020
Faktúra 92 služby BOZP 4/2020 33,19 s DPH 11/2005 07.05.2020 Naď Viktor - VIMA 19.05.2020
Faktúra 90 Poskytovanie PZS za 4/2020 65,00 s DPH 13/2018 07.05.2020 PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. 19.05.2020
Faktúra 100 služby BOZP 5/2020 33,19 s DPH 11/2005 03.06.2020 Naď Viktor - VIMA 26.06.2020
Faktúra 89 plyn 05/2020 2 248,00 s DPH 5101587570 05.05.2020 SPP a.s. 19.05.2020
Faktúra 88 Toner KMI Bizhub 215 - 1 ks 61,24 s DPH 14 24.04.2020 IKARO S.R.O. 19.05.2020
Faktúra 87 orange 3/2020 60,30 s DPH A2127610 23.04.2020 Orange Slovensko a.s. 19.05.2020
Faktúra 86 zvoz BRKO za 3/2020 18,00 s DPH 9/2013 16.04.2020 CONTAX EKO s.r.o 19.05.2020
Faktúra 85 telefón 3/2020 19,99 s DPH 1133562101 09.04.2020 Slovak Telecom a.s. 19.05.2020
Faktúra 84 Poskytovanie PZS za 3/2020 65,00 s DPH 13/2018 09.04.2020 PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. 19.05.2020
Faktúra 83 elektrina 2/2020 587,68 s DPH 5100316171 08.04.2020 VSE a.s. 19.05.2020
Faktúra 82 Služby výpočtovej techniky a servis IT -03/2020 300,00 s DPH 2/2014 08.04.2020 Ing. Šiplák Igor - IS - Port 19.05.2020
Faktúra 99 toner do tlačiarne Samsung 34,06 s DPH 19 03.06.2020 T&J Invest s.r.o. 26.06.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6405