Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 268 Prvouka pre druhákov - pracovná učebnica - 33 ks 109,00 s DPH 55 19.10.2018 Richard Šrobár - Littera 21.11.2018
Faktúra 188 telefón 9/2020 19,99 s DPH 1133562101 07.10.2020 Slovak Telecom a.s. 16.11.2020
Faktúra 196 Pracovné zošity k Šlabikáru LIPKA (z dotácie MŠVVaŠ SR - 6508,-€) 82,50 s DPH 40 15.10.2020 Aitec spol. s r.o. 16.11.2020
Faktúra 195 knihy pre prvákov (z dotácie MŠVVaŠ SR (6508,-) 594,00 s DPH 48 14.10.2020 Aitec spol. s r.o. 16.11.2020
Faktúra 194 Revízia TNS s odstránením závad, odborná prehliadka NTL kotolne 154,00 s DPH 12.10.2020 PAVOL GOČIK - TLAKOREVIZ 16.11.2020
Faktúra 193 zvoz BRKO za 9/2020 54,00 s DPH 9/2013 09.10.2020 CONTAX EKO s.r.o 16.11.2020
Faktúra 192 elektrina 9/2020 808,60 s DPH 5100316171 09.10.2020 VSE a.s. 16.11.2020
Faktúra 191 hygienický materiál 58,28 s DPH 46 09.10.2020 PAPIER LECHMAN s.r.o. 16.11.2020
Faktúra 190 Učebnice z dotácie MŠVVaŠ SR (II. stupeň) 529,50 s DPH 47 09.10.2020 AD REM DISTRIB.AGENTURA 16.11.2020
Faktúra 189 Poskytovanie PZS za 9/2020 65,00 s DPH 13/2018 07.10.2020 PZS SM - práca a zdravie, s.r.o. 16.11.2020
Faktúra 187 Diel osv. rampa MultiLux LED Light 100 cm 2x23W 119,00 s DPH 44 06.10.2020 PLAČEK PREMIUM s.r.o. 16.11.2020
Faktúra 198 potraviny ŠJ 136,71 s DPH 6/2014 12.10.2020 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 16.11.2020
Faktúra 186 potraviny ŠJ 696,65 s DPH 729/02 28.09.2020 RYBA spol. s r.o. 16.11.2020
Faktúra 184 potraviny ŠJ 516,80 s DPH 729/02 05.10.2020 RYBA spol. s r.o. 16.11.2020
Faktúra 183 potraviny ŠJ 129,50 s DPH 6/2014 05.10.2020 M.A.D.D. FRUIT s.r.o. 16.11.2020
Faktúra 182 toaletný a dezinfekčný materiál 217,44 s DPH 45 05.10.2020 HygArt s.r.o. 16.11.2020
Faktúra 181 služby BOZP 09/2020 33,19 s DPH 11/2005 05.10.2020 Naď Viktor - VIMA 16.11.2020
Faktúra 180 plyn 10/2020 2 248,00 s DPH 5101587570 02.10.2020 SPP a.s. 16.11.2020
Faktúra 178 potraviny ŠJ 1 756,49 s DPH 092014 30.09.2020 COOP JEDNOTA SD 16.11.2020
Faktúra 177 Dodávka a montáž interiiérových žalúzií 562,00 s DPH 29.09.2020 OKNA MARTIN TRADE, s.r.o. 16.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6594