|
Faktúra |
378
|
potraviny ŠJ
|
51,29 |
s DPH |
Čačková Marieta
|
6/2014
|
21.12.2023 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
Faktúra |
379
|
potraviny ŠJ
|
179,35 |
s DPH |
Čačková Marieta
|
6/2014
|
21.12.2023 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
Faktúra |
355
|
potraviny ŠJ
|
610,67 |
s DPH |
Čačková Marieta
|
01.09.2009
|
08.12.2023 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
Faktúra |
356
|
potraviny ŠJ
|
582,84 |
s DPH |
Čačková Marieta
|
01.09.2009
|
08.12.2023 |
PRVA CATERINGOVA SPOL.sro |
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
Faktúra |
376
|
potraviny ŠJ
|
67,53 |
s DPH |
Čačková Marieta
|
6/2014
|
21.12.2023 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
Faktúra |
377
|
potraviny ŠJ
|
175,55 |
s DPH |
Čačková Marieta
|
6/2014
|
21.12.2023 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
Faktúra |
136
|
|
2.8.2012 |
s DPH |
VK/08/11/008
|
Virtuálna knižnica 07/2012
|
30.11.1999 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2012 |
|
Faktúra |
82
|
|
9.5.2012 |
s DPH |
VK/08/11/008
|
Virtuálna knižnica 04/2012
|
30.11.1999 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2012 |
|
Faktúra |
111
|
|
8.6.2012 |
s DPH |
VK/08/11/008
|
Virtuálna knižnica 05/2012
|
30.11.1999 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2012 |
|
Faktúra |
124
|
|
2.7.2012 |
s DPH |
VK/08/11/008
|
Virtuálna knižnica 06/2012
|
30.11.1999 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2012 |
|
Faktúra |
318
|
detské vaky - 18 ks
|
972,00 |
s DPH |
Mgr. Račkovský Ivan
|
|
16.12.2022 |
Web Market s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
Faktúra |
133
|
|
30.7.2012 |
s DPH |
A2127610
|
Orange 07/2012
|
30.11.1999 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
29.08.2012 |
|
Faktúra |
123
|
|
27.6.2012 |
s DPH |
A2127610
|
Orange 06/2012
|
30.11.1999 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
29.08.2012 |
|
Faktúra |
140
|
|
27.8.2012 |
s DPH |
A2127610
|
Orange 07/2012
|
30.11.1999 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
29.08.2012 |
|
Faktúra |
96
|
|
25.5.2012 |
s DPH |
A2127610
|
Orange 05/2012
|
30.11.1999 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
29.08.2012 |
|
Faktúra |
312
|
materiál na opravu a údržbu
|
208,62 |
s DPH |
9/2023
|
|
06.11.2023 |
STIMIX - S. TUTKO |
|
|
|
08.11.2023 |
13.11.2023 |
|
Faktúra |
71
|
materiál na opravu a údržbu
|
148,06 |
s DPH |
8/2024
|
|
07.03.2024 |
STIMIX - S. TUTKO |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
11.03.2024 |
08.03.2024 |
|
Faktúra |
118
|
|
19.6.2012 |
s DPH |
729/02
|
potraviny SJ
|
30.11.1999 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.08.2012 |
|
Faktúra |
105
|
|
5.6.2012 |
s DPH |
729/02
|
potraviny SJ
|
30.11.1999 |
RYBA spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.08.2012 |