|
Faktúra |
29
|
elektrina 1/2024
|
1 147.05 |
s DPH |
|
5100316171
|
12.02.2025 |
VSE a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.02.2025 |
|
Faktúra |
27
|
Autobusová preprava žiakov dňa 3.2. 2025 na trase Parchovany - Trebišov a späť
|
160,15 |
s DPH |
14
|
|
11.02.2025 |
Nadežda Stahorská - NADS |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.02.2025 |
|
Faktúra |
28
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 1/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
SZ2021/KE1000
|
11.02.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.02.2025 |
|
Faktúra |
26
|
Vypracovanie oznámenia o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia v r.
|
250,00 |
s DPH |
11
|
|
11.02.2025 |
Kostovčík Ľubomír |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.02.2025 |
|
Faktúra |
25
|
Všeob. materiál pre ŚJ
|
80,57 |
s DPH |
13
|
|
07.02.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.02.2025 |
|
Faktúra |
24
|
sáčky do vysávača Worki Zelmer 3 ks
|
13,49 |
s DPH |
12
|
|
06.02.2025 |
Przedsiebiorstwo Handlowo-Uslugowe |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.02.2025 |
|
Faktúra |
22
|
LD 12/RM Clean umývací 12 kg - 2 ks
|
99,63 |
s DPH |
11
|
|
06.02.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.02.2025 |
|
Faktúra |
23
|
pracovná zdravotná služba 01/2025
|
65,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Pracovná zdravotná služba |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.02.2025 |
|
Objednávka |
13
|
Všeob. materiál pre ŚJ
|
80,57 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
EUROGASTROP |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
10.02.2025 |
|
Objednávka |
15
|
Vypracovanie oznámenia o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia v r. 2024
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Kostovčík Ľubomír |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
10.02.2025 |
|
Objednávka |
12
|
sáčky do vysávača Worki Zelmer 3 ks
|
13,49 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Przedsiebiorstwo Handlovo-Uslugowe |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
10.02.2025 |
|
Faktúra |
20
|
Prenájom FVE za 02/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
5101587570
|
05.02.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.02.2025 |
|
Faktúra |
21
|
služby BOZP 1/2025
|
33,19 |
s DPH |
|
11/2005
|
05.02.2025 |
Naď Viktor - VIMA |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.02.2025 |
|
Faktúra |
18
|
kancelársky materiál
|
284,56 |
s DPH |
9
|
|
04.02.2025 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.02.2025 |
|
Faktúra |
19
|
telekomunikačné služby - internet, pevná a mobilná sieť 1/2025
|
94,93 |
s DPH |
|
1133562101
|
04.02.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.02.2025 |
|
Objednávka |
14
|
Autobusová preprava žiakov dňa 3.2. 2025 na trase Parchovany - Trebišov a späť
|
160,15 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Nadežda Stahorská NADA |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
10.02.2025 |
|
Faktúra |
15
|
zemný plyn 02/2025
|
3 789.00 |
s DPH |
|
5101587570
|
01.02.2025 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.02.2025 |
|
Faktúra |
17
|
kancelársky a hygienický materiál
|
409,64 |
s DPH |
9
|
|
31.01.2025 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.02.2025 |
|
Faktúra |
16
|
1x SoundBar AKAI ASB-29
|
114,46 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
ALZA |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
31.01.2025 |
|
Faktúra |
14
|
Prietokový ohrievač vody - 2 ks
|
280,00 |
s DPH |
8
|
|
29.01.2025 |
VPK, s. r. o. |
|
Mgr. Ivan Račkovský |
riaditeľ ZŠ |
|
13.02.2025 |